标题:2025年度锡林郭勒盟交通 建设工程质量监测中心预算公开 | |||
索引号:01165923-0/2025-00001 | 发文字号:——— | ||
发文机构:交通局 | 信息分类:预决算公开\其他 | ||
概述:2025年度锡林郭勒盟交通 建设工程质量监测中心预算公开 | |||
成文日期:2025-03-14 00:00:00 | 公开日期:2025-03-14 09:38:53 | 废止日期:——— | 有 效 性:有效 |
2025年度锡林郭勒盟交通
建设工程质量监测中心预算公开
批复时间: 2025 年 3 月 5 日
公开时间: 2025 年 3 月 14日
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心是锡林郭勒盟交通运输局
所属二级单位。主要职责:参与拟订全盟公路水路工程质量监督、工程监理、监测等方面的政策和制度。承担全盟农村牧区公路建设项目质量监督的技术指导、盟管重点公路水路项目建设过程中的环境和污染监测工作;为盟管重点公路水路和养护大中修工程的质量监测、交竣工验收、工程质量事故调查、工程监理和试验检测行业管理、盟本级交通运输工程方面行政审批和执法、交通运输行业相关政策研究咨询和科技创新技术转化的提供技术支撑工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心 |
公益一类事业单位 |
三、2025年单位主要工作任务及目标
2025年我盟管重点公路续建项目3个:国道331线阿尔善宝拉格至别力古台段公路、国道305线浑德伦至白音华段公路、国道207线水库至豁子梁段公路(附属工程);新建项目2个:国道625线多希音戈壁至二连浩特段公路、国道625线珠恩嘎达布其至额乐特段公路。按照《锡盟公路工程质量监督管理实施细则(试行)》要求,我中心拟定于4月中旬-5月中旬开展复工前质量排查工作,6月初-9月底开展2轮质量技术监督工作,并将监理、试验检测信用评价贯穿于监督检查过程中,确保工程质量可控,行业管理有序。同时积极配合盟局开展国省干线公路养护工程质量技术监督和农村牧区公路质量监督业务指导工作。
2025年我盟重点公路建设项目满足交工验收条件4个:国道207线水库至豁子梁段公路(附属工程)、省道304线西干沟至中河段公路(附属工程)、国道331线阿尔善宝拉格至别力古台段公路、国道305线浑德伦至白音华段公路;缺陷责任到期2个:省道313线明安图至新宝拉格段公路、省道304线四道河子至多伦诺尔段公路。按照《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》要求,我中心将对以上6个项目分别开展交工验收前质量检测、竣工质量鉴定工作,出具质量检测意见或质量鉴定报告,提交盟局行政许可委员会审议,为项目交(竣)工验收奠定基础。
目前我中心试验室拥有反拉式有效预应力检测仪、管道压浆密实度检测仪、路面激光平整度仪、落锤式弯沉仪等一批国内较为先进的检测设备。2025年我中心将充分发挥现有检测设备优势,加强对桥梁工程耐久性影响较大的预应力管道压浆饱满度、预应力张拉质量的抽查力度,同时加大对交安工程波形梁立柱埋设深度和水稳结构层、沥青面层厚度的抽查频率,并根据工程建设进展情况将上述仪器对公路项目建管办开放使用,实现检测设备功能发挥的最大化。
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心单位2025年度收入、支出预算总计335.57万元,与上年相比收、支预算总计各减少26.69万元,减少7.37%。其中:
(一)收入预算总计335.57万元。包括:
1.本年收入合计335.57万元。
(1)一般公共预算拨款收入335.57万元,与上年相比减少26.69 万元,减少7.37%。主要原因是退休一名正高级职称职工,新入职一名职工,工资之差;上年预算上浮2.5%,本年度没有上浮。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0 万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0 万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0 万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0 万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0 万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0 万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0 万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0 万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 0.74 万元,减少 100 %。主要原因是上年度有延续项目,本年度没有此情况。
(二)支出预算总计335.57万元。包括:
1.本年支出合计335.57万元。
(1)教育支出(类)支出0.70万元,主要用于职工培训支出。与上年相比增加0.70万元,增加100%。主要原因是本年度培训费功能分类为教育支出(类),上年度为本单位主功能分类。
(2)社会保障和就业支出(类)支出31.68万元,主要用于单位基本养老保险缴费。与上年相比减少3.96万元,减少11.11%。主要原因是退休一名正高级职称职工,新入职一名职工,工资之差;上年预算上浮2.5%,本年度没有上浮。
(3)卫生健康支出(类)支出11.94万元,主要用于单位基本医疗以及公务员医疗补助的缴费。与上年相比减少3.36万元,减少21.96%。主要原因是退休一名正高级职称职工,新入职一名职工,工资之差;上年预算上浮2.5%,本年度没有上浮。
(4)交通运输支出(类)支出264.00万元,主要用于支付人员工资以及保障日常运转。与上年相比减少18.1万元,减少6.42%。主要原因是退休一名正高级职称职工,新入职一名职工,工资之差;上年预算上浮2.5%,本年度没有上浮。
(5)住房保障支出(类)支出27.25万元,主要用于发放住房补贴以及住房公积金的缴费。与上年相比减少1.97万元,减少6.74%。主要原因是退休一名正高级职称职工,新入职一名职工,工资之差。
2.年终结转结余为0万元,主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心(单位)2025年收入预算合计335.57 万元,包括本年收入 335.57万元,上年结转结余 0 万元。其中:
本年一般公共预算收入 335.57 万元,占 100 %;
本年政府性基金预算收入 0万元,占 0 %;
本年国有资本经营预算收入0 万元,占 0 %;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0 %;
本年上级补助收入0万元,占0 %;
本年附属单位上缴收入0万元,占0 %;
本年其他收入0万元,占0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入 0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元,占 0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占 0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %;
上年结转结余的单位资金0万元,占0 %;
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心(单位)2025年支出预算合计335.57万元,其中:
基本支出305.57万元,占91%,主要用于发放人员工资以及缴纳社保医疗、住房公积金等;
项目支出30万元,占9%,主要用于机构运转、锡盟境内重点公路质量监测和农村牧区公路业务指导等业务;
事业单位经营支出0万元,占0%,主要原因是不存在此项内容;
上缴上级支出 0万元,占0%,主要原因是不存在此项内容;
对附属单位补助支出0万元,占0%,主要原因是不存在此项内容。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心(单位)2025年度财政拨款收、支总预算335.57万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少26.69万元,减少7.37%。主要原因是退休一名正高级职称职工,新入职一名职工,工资之差;上年预算上浮2.5%,本年度没有上浮。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心(单位)2025年一般公共预算财政拨款支出预算335.57万元,与上年相比减少26.69万元,减少7.37%。主要原因是退休一名正高级职称职工,新入职一名职工,工资之差;上年预算上浮2.5%,本年度没有上浮。
(一)教育支出(类)
1. 进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算0.70万元,与上年相比增加0.70万元,增加100%。变动原因:本年度培训费功能分类为教育支出(类),上年度为本单位主功能分类。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算5.60万元,与上年相比增加1.06万元,增加23.35%。变动原因:本年都增加退休人员1人,费用增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算26.08万元,与上年相比减少1.81万元,减少6.49%。变动原因:退休一名正高级职称职工,新入职一名职工,工资之差;上年预算上浮2.5%,本年度没有上浮。
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算9.92万元,与上年相比减少3.76万元,减少27.49%。变动原因:退休一名正高级职称职工,新入职一名职工,工资之差;上年预算上浮2.5%,本年度没有上浮。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算2.03万元,与上年相比增加0.41万元,增加25.31%。变动原因:本年度增加1名职工。
(四)交通运输支出(类)
1.公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算264万元,与上年相比减少17.36万元,减少6.17%。变动原因:退休一名正高级职称职工,新入职一名职工,工资之差;上年预算上浮2.5%,本年度没有上浮。
(五)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项 )25.4327.04万元,与上年相比减少 1.61 万元,减少 6.33%。变动原因: 退休一名正高级职称职工,新入职一名职工,工资基数之差。
2.住房改革支出(款)购房补贴(项 )1.82万元,与上年相比减少 0.35 万元,减少16.12%。变动原因:事业单位职工购房补贴不随职称变动变化,本年度下调。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心(单位)2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算305.57万元,其中:
(一)人员经费282.08万元。主要包括:基本工资83.32万元、津贴补贴27.63万元、奖金16.60万元、绩效工资59.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.08万元、职工基本医疗保险缴费9.92万元、公务员医疗补助缴费2.03万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金25.43万元、其他工资福利支出24.47万元、退休费5.60万元。
(二)公用经费23.50万元。主要包括:办公费2.80万元、邮电费0.50万元、物业管理费7.78万元、工会经费4.24万元、福利费5.18万元、公务用车运行维护费3万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心(单位)2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6 万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0 万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出6万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0 万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出6万元,比上年预算增加0万元,主要原因是业务用车下工地,大部分是便道,日常车辆维护。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心(单位)2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心(单位)2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
2025年锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心(单位)预算安排项目1个,项目预算总金额30万元。其中,财政本年拨款金额 30 万元,财政拨款结转结余0 万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金0万元。
(一)盟内公路工程质量技术监督项目经费
1.项目概述
根据锡盟交通建设“十四五”规划,2025年度预计盟内重点公路建设项目3个,建设里程约710公里;盟内各旗县农村牧区公路建设里程约400公里,养护大中修项目里程约400公里;我盟境内重点公路建设项目预计满足交工验收条件的有2个项目,缺陷责任到期预计竣工验收的有3个项目。对2025年度盟内重点公路建设项目、农村牧区公路建设项目及国省干线养护大中修项目开展质量技术监督、项目交竣工验收检测及业务指导工作。
2.立项依据
依据《内蒙古自治区公路工程质量监督条例》和《锡林郭勒盟公路工程质量监督管理实施细则(试行)》的通知(锡交办〔2022〕195号)、《锡林郭勒盟农村牧区公路质量监督管理指导意见(试行)》的通知(锡交办〔2024〕100号)
3.实施主体
锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心
4.实施方案
1、盟管重点公路质量技术监督差旅费预计支出10.4万元,其中:车辆通行费按每次出行来回平均费用1000元共出行10次计算为1万元,汽油费按每次出行来回平均费用3000元共出行10次计算为3万元,住宿费按每次出行4人*每人300元*40天计算为4.8万元,出差伙食补助费按每次出行4人*每人100元*40天计算为1.6万元。 2、盟内各旗县农村牧区公路、国省干线养护大中修项目质量技术监督业务指导差旅费预计支出4.4万元,其中:车辆通行费按每次出行来回平均费用400元共出行5次计算为2000元,汽油费按每次出行来回平均费用2000元共出行5次计算为1万元,住宿费按每次出行4人*每人300元*20天计算为2.4万元,出差伙食补助费按每次出行4人*每人100元*20天计算为8000元。 3、重点公路建设项目交竣工质量检测及质量鉴定业务差旅费预计支出5.6万元,其中:车辆通行费按每次出行来回平均费用400元共出行10次计算为4000元,汽油费按每次出行来回平均费用2000元共出行10次计算为2万元,住宿费按每次出行4人*每人300元*20天计算为2.4万元,出差伙食补助费按每次出行4人*每人100元*20天计算为8000元。 4、委托第三方进行原材料试验服务费预计支出3万元,按抽检各类原材料(包括钢筋、碎石砂、水泥、沥青及混合料等)试验200组,每组试验费用均价150元共计算为3万元。 5、委托第三方进行桥梁工程梁板检测服务费预计支出6.6万元,按抽检桥涵工程梁板检测4片,每片梁检测费用均价1.65万元共计算为6.6万元。
5.实施周期
自2025年1月1日至2025年12月31日。
6.年度预算安排
2025年该项目预算30万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心(单位)一般公共预算机关运行经费预算支出23.5万元,主要包括以下支出:办公费2.80万元、邮电费0.50万元、物业管理费7.78万元、工会经费4.24万元、福利费5.18万元、公务用车运行维护费3万元。与上年相比减少1.5万元,减少 6 %。主要原因是厉行节约、量入为出。
十二、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额 14.08万元,其中:拟采购货物支出0.3万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出13.78万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”、“机动车保险服务”、“复印纸”等采购大类,编制政府采购预算明细7项采购金额来源为财政拨款。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2025年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算30万元,占全部项目预算的100%。
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘建伟 联系电话:0479-8223210
详见附表。