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标题:2025年度锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心预算公开
索引号:01165923-0/2025-00003 发文字号:———
发文机构:交通局 信息分类:预决算公开\其他
概述:2025年度锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心预算公开
成文日期:2025-03-14 00:00:00 公开日期:2025-03-14 09:51:04 废止日期:——— 有 效 性:有效
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2025年度锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心预算公开

来源: 锡盟交通运输局 发布日期: 2025-03-14 09:51:04 浏览次数:

2025年度锡林郭勒盟公路车辆通

行费征收服务中心预算公开

批复时间:  2025    年    3  月  5   日

公开时间:  2025    年    3  月 14   日

    

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门(单位)预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门(单位)预算表

  • 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  单位概况

  • 主要职能职责

     1、执行国家有关公路收费政策规定及收费标准,按规定承担盟管收费公路的车辆通行费征收和工作。

     2、承担盟管政府还贷收费公路的还贷相关服务工作。

     3严格执行国家绿色通道、惠农惠牧、法定节假日免收等政策,推进多种不停车电子收费融合发展,提高公路收费效率。

     4、承担收费站工作人员的业务培训等工作,加强相关制度建设和落实。

     5、完成盟交通局交办的其他工作任务。

   二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心内设科室包括办公室、财务室、征管科、票证科、稽查科、人事科、监控中心。下属单位包括:G510线多伦西收费站、G303线锡林西收费站、G303线别力古台东收费站、G331别力古台西收费站、 G331线赛罕高毕收费站、G331满都拉图东收费站、G306巴拉嘎尔高勒收费站、 G306 白音吉拉嘎收费站、 G331线二连东收费站共计9处收费站。

2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心

公益二类事业单位

2

三、2025年单位主要工作任务及目标

(一)完成通行费收费1.2亿元目标任务将始终以铸牢中华民族共同体意识作为通行费征收工作主线,进一步严格收费现场管理,推进智能化收费机器人引入安装,积极堵塞费源流失漏洞,确保应收尽收。同时监督指导各收费站认真执行国家关于“绿色通道、惠农惠牧、小长假客车”等便民利民政策,做好交通窗口服务。

(二)加大党员教育创新力度。一是全面压紧压实从严治党主体责任。严格落实班子成员“一岗双责”制度,持续加强党风廉政建设,落实意识形态工作责任制,使党纪学习教育常态化,教育引导党员干部内化于心、外化于行。二是抓实制度健全,加强制度约束。针对我系统干部职工廉洁、违纪风险隐患点,随着形势的发展,根据不同时期的要求,在制度的种类上进行完善,在制度的内容上进行补充,规范队伍管理。三是确保组织生活常态化、党员教育常态化、支部作用长效化。组织在职党员进社区报到、动员全体党员开展志愿服务,充分发挥党员在凝聚群众、引领推动党员在工作中的先锋模范作用,定期组织党员参加党员大会、党小组会和上党课,进行学习交流,汇报思想和工作情况。

(三)继续加强基层党组织建设。持续树立好“党旗飘扬,驿路通行”党建品牌,推进坚强堡垒“模范支部”的创建,推动“党建+民族工作”有机结合,坚持以党建为引领,及时总结经验,加大典型培育,注重宣传推广,强化示范带动,营造良好氛围,以党的建设带动收费工作有序开展。

(四)维护行业稳定,保证安全生产。坚持人民至上、生命至上,以“时时放心不下”的责任感,抓紧抓实抓细安全生产、法制维稳、统战、扫黑除恶等各项工作。认真落实安全生产治本攻坚三年行动工作,加强行业监管责任,带好队伍收好费,确保全行业持续稳定。

第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2025年度收入、支出预算总计8540万元,与上年相比收、支预算总计与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是收支无变动。

其中:

(一)收入预算总计8540万元。包括:

1.本年收入合计8540万元。

1)一般公共预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

    2)政府性基金预算拨款收入8540万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是收支无变动。

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)  0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)     0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(二)支出预算总计8540万元。包括:

1.本年支出合计8540万元。

( 1 )政府性基金预算拨款交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项)8540万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是支出无变动。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2025收入预算合计8540万元,包括本年收入8540万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入0万元,占0%

本年政府性基金预算收入8540万元,占100%

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

本年财政专户管理资金0万元,占0%

本年事业收入0万元,占0%

本年事业单位经营收入0万元,占0%

本年上级补助收入0万元,占0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0%

本年其他收入0万元,占0%

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0 %

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %

上年结转结余的单位资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2025年支出预算合计8540万元,其中:

基本支出8540万元,占100%

项目支出0万元,占0%

事业单位经营支出0万元,占0%

上缴上级支出 0万元,占0%

对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2025年度财政拨款收、支总预算8540万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)     万元,增长(减少)0%。主要原因是收支无变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。变动原因:不存在此项内容。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。变动原因:不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元,其中:

(一)人员经费0万元。主要原因是不存在此项内容。

    (二)公用经费0万元。主要原因是不存在此项内容。

   七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出0万元,占三公经费的0%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0% 其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中: 

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是不存在此项内容。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因是不存在此项内容。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2025年政府性基金支出预算支出8540万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是收支无变动。

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,主要是不存在此项内容。

2.交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项)8540万元。

   九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

其中:

1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元,主要是不存在此项内容

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2025年预算安排项目0个,项目预算总金额0万元。其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金0万元。

  • 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心2025年一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是:不存在此项内容

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额223万元,其中:拟采购货物支出28万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出195万元。采购预算明细7项,采购金额来源为政府性基金预算223万元。

政府采购预算表

单位代码

部门(单位)名称

项目编码

项目名称

采购品目

申报情况

资金性质

申请数量

单价(元)

金额(元)

政府性基金预算

709006001

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心

152500257092110000060

公用经费

车辆加油、添加燃料服务

1

600000

600000

600000.00

709006001

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心

152500257092110000060

公用经费

其他印刷服务

1

280000

280000

280000.00

709006001

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心

152500257092110000060

公用经费

车辆维修和保养服务

1

250000

250000

250000.00

709006001

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心

152500257092110000060

公用经费

互联网信息服务

1

300000

300000

300000.00

709006001

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心

152500257092110000060

公用经费

其他服务

1

300000

300000

300000.00

709006001

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心

152500257092110000060

公用经费

纸制品

1

280000

280000

280000.00

709006001

锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心

152500257092110000060

公用经费

财产保险服务

1

220000

220000

220000.00

合  计

7

2230000

2230000.00

    十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆67辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车67辆等。单价50万元(含)以上的通用设备3套(监控设备),单价100万元(含)以上的专用设备1套(监控设备)。

    十四、项目绩效目标情况说明

  2025年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元,占全部项目预算的0%

第三部分   名词解释

一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 包秀荣              联系电话:13514798518

 

       第五部分 2025年度锡林郭勒盟路车辆通行费征收服务中心预算公开表

详见附表:

2025年度锡林郭勒盟公路车辆通行费征收服务中心预算表.xlsx